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當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?

答:出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí),操作為:

1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣.

2)對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會(huì)自動(dòng)勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅怎樣算?

退多少,要看你的進(jìn)項(xiàng)稅.

1、退稅率是9%,表明按照出口額,此筆業(yè)務(wù)最多可以退6.13*10000*9%=5517

2、退稅率是9%,征稅率是17%,征退稅率差是17%-9%=8%,意味著此筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的'不予免征和抵扣稅額'是6.13*10000*8%=4904

5517+4904=10421

也就是說,10421是分界線,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于10421時(shí),最多退稅5517;當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額小于10421時(shí),退稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額-4904

當(dāng)期出口退稅增值稅申報(bào)如何填寫?文中提到的內(nèi)容不知道大家看完后有沒有理解,獲取更加深層次的財(cái)務(wù)知識(shí)建議大家前往會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng).我們會(huì)有專業(yè)的會(huì)計(jì)老師為每一位學(xué)員答疑.

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